전체 글 (2566) 썸네일형 리스트형 법인소득세율표, 대표 급여 설정에 따라 세금이 줄어드나요? 대표 급여 설정은 법인세와 소득세의 균형 조정입니다. "법인소득세율표" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "소득세율표" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.소득세율표 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 고가 미술품이나 회원권도 비용 처리가 되나요?고가의 자산을 구입할 경우 일반적으로 자산으로 분류되어 즉시 비용처리는 어렵습니다. 예를 들어 회원권은 구입 시점에 자산으로 처리되어 비용 처리가 되지 않습니다. 미술품 역시 원칙적으로는 업무보관 자산으로 간주되며 자산 분류가 일반적입니다. 그러나 사무실이나 복도 등에 설치된 경우, 업무 목적 사용이 인정되면 비용 처리가 허용됩니다. 실제로 복도에 설치한 미술품의 지출액이 비용으로 인정된 사례가 있었습니다... 법인 사업용 계좌, 등록하지 않으면 불이익이 생기나요? 등록만으로도 세무조사와 가산세를 피할 수 있습니다. "법인사업용계좌" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "사업용계좌" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.사업용계좌 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 사업용 카드 등록을 하지 않으면 어떤 불이익이 있나요?사업용 신용카드를 등록하지 않으면 세무 처리에 어려움이 생기며 국세청 자료와 연동되지 않아 누락 가능성이 큽니다. 예를 들어, 한 고객은 카드 사용내역을 직접 정리하지 않아 부가가치세 신고 시 적격 증빙이 부족해 가산세를 부과받았습니다. 이 고객은 사업용 카드 미등록으로 인해 100만 원 이상의 불필요한 세금을 납부하게 되었습니다. 카드 등록만 했더라면 자동으로 자료가 정리되어 불이익을 피할 수 있었.. 근로 장려금 전화 신청 방법, 소득요건부터 지급시기까지 모두 궁금하다면? 5월 신청하면 8월에 장려금이 들어옵니다. "근로장려금전화신청방법" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "근로장려금신청방법" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.근로장려금신청방법 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 소득 기준이 상향되면 어떤 점이 유리한가요?올해부터 맞벌이 가구의 근로 장려금 소득 기준이 4,400만 원으로 인상되어 수혜 가능성이 확대되었습니다. 이는 단독 가구 기준의 2배 수준이며, 혼인에 따른 불이익을 줄이기 위한 조치입니다. 이 변화로 인해 약 70만 가구가 새롭게 장려금 지급 대상에 포함될 것으로 보입니다. 전문가들은 해당 소득 상향 조정이 실질적인 가계 보전에 도움을 줄 것이라고 설명했습니다. 실제로 한 맞벌이 가정은 작년에는.. 근로 장려금 감액 사유와 이의 신청 방법, 이의 신청만으로 감액을 막을 수 있나요? 감액 사유라도 정당한 소명이 있다면 일부 환급 가능합니다. "근로장려금감액사유와이의신청방법" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "근로장려금신청방법" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.근로장려금신청방법 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 감액 통보를 받은 경우 어떻게 대응하나요?감액 통보를 받은 후 가장 먼저 확인할 것은 감액 사유의 구체적 근거입니다. 예를 들어, 연구 참여율 오류로 인한 인건비 불인정 사례가 발생한 경우가 있습니다. 한 연구원이 킴스 시스템에 등록되지 않아 인건비 380만 원이 전액 불인정 처리된 사례가 있었습니다. 이 경우 연구원은 실제 참여 사실을 증빙하는 자료를 추가로 제출하여 이의를 신청했습니다. 신청 후 담당기관에서 소명.. 개인지방소득세신고안하면, 어떻게 되나요? 개인지방소득세신고안하면, 세액을 더 줄이고 환급을 늘릴 수 있는 방법이 있다. "개인지방소득세신고안하면" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "개인지방소득세" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.개인지방소득세 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 모드 체험 신고 방법은 어떻게 되나요?모드 체험 신고 방법은 매우 간편합니다. 신고서의 대부분 항목이 미리 채워져 있어, 세금 계산이 완료된 상태로 제출만 하면 끝납니다. 하지만, 납부해야 할 세액이 더 적을 수 있는지, 환급 받을 금액이 더 많을 수 있는지 확인해야 합니다. 신고서에 입력된 사항을 한 번 더 점검하고, 수정할 사항이 있으면 수정 후 제출하는 것이 좋습니다.2) 사례연구2, 소득 공제 항목을 수.. 개인 지방소득세 환급일, 신고 방식에 따라 달라지나요? 모두 채움 신고도 반드시 공제 항목을 점검해야 합니다. "개인지방소득세환급일" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "개인지방소득세" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.개인지방소득세 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 모두 채움으로 신고하면 정말 정확한가요?모두 채움 방식은 편리하지만, 실제 정보와 차이가 있으면 불이익이 생길 수 있습니다. 예를 들어 소득공제가 실제론 450만 원인데, 모두 채움 신고서에는 150만 원만 반영되어 세금을 18만 원 더 납부한 사례가 있었습니다. 이는 인적공제 항목에서 배우자나 자녀 정보가 누락되었기 때문이며, 그대로 신고할 경우 과세가 과도하게 이뤄질 수 있습니다. 신고서를 확인하지 않고 단순 제출한 탓에 발생한 사례.. 개인 지방소득세 환급 신청, 홈택스와 위택스 중 어디가 더 간편한가요? 자동 계산된 환급액도 반드시 직접 검토해야 합니다. "개인지방소득세환급신청" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "개인지방소득세" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.개인지방소득세 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 홈택스에서 환급 절차가 복잡한가요?홈택스를 통한 절차는 원천세 신고 이후 신고 내역 조회에서 지방소득세 신고 이동 버튼을 통해 진행됩니다. 이동 버튼을 누르면 팝업창이 뜨고, 인적사항과 사업자등록번호를 입력하게 됩니다. 이때 홈택스에서 입력된 원천세 366,940원이 자동으로 연동되어 위택스로 이관되며, 이에 따라 지방소득세 36,600원이 산출됩니다. 이후 가감조정액과 특별징수 명세서 입력 단계를 거쳐 최종 제출하게 됩니다. 전체적으로 .. 개인 지방소득세 신고 방법, 홈택스와 위택스에서 다르게 진행되나요? 신고는 끝까지 확인하고 납부까지 완료해야 합니다. "개인지방소득세신고방법" 일반적인 지식 vs 전문가 의견어떻게 다를까요?혹시 "개인지방소득세" 관련 전체자료를 원하신다면여기를 확인해 주세요.개인지방소득세 확인 1. 전문가가 이야기하는 경험과 사례1) 사례연구1, 종합소득세만 신고하면 되는 건가요?많은 이들이 종합소득세만 신고하고 개인 지방소득세 신고는 누락하는 경우가 있습니다. 종합소득세 신고를 완료했더라도 지방소득세는 별도로 신고해야 하며, 홈택스를 통해 신고 내역 조회에서 ‘지방소득세 신고 이동’ 버튼을 클릭해야 합니다. 2024년 5월 31일 마감일 기준, 종합소득세만 신고하고 지방소득세를 놓친 사례가 자주 보고되었습니다. 홈택스를 통해 지방소득세로 연결되면, 주민등록번호 뒤 7자리를 입력하여.. 이전 1 ··· 33 34 35 36 37 38 39 ··· 321 다음